EN TRANSPORTES DE LAMBAYEQUE HABRÍAN PAGADO SOBREPRECIO.
EN TRANSPORTES DE LAMBAYEQUE HABRÍAN PAGADO SOBREPRECIO POR ALQUILER DE CAMIONETA
Mediante Informe N° 000115-2023-GR.LAMB/GRTC/DECA-AROB (47088892-4),
emitido el 6 de setiembre 2023 por el Coordinador de Obras Jorge Manuel Llerena
Roncal, informó que la valorización presentada para el pago del alquiler de una
camioneta para el transporte del personal que tuvo que realizar actividades de
control y verificación de los trabajos por emergencia en el Frente de Trabajo
N° 04 - tramo Uyurpampa – Kongasha, -, era incompatible con el monto
presupuestado equivalente a 6 mil soles.
El sustento de su
oposición
Según dicho informe de Llerena Roncal, dirigido al Director Ejecutivo de Caminos Carlos Eduardo Orbegoso Salazar, explica que la incompatibilidad en el monto a pagar por el servicio, no se encuentra acorde con lo contemplado en los Términos de Referencia (TDR) aprobado, por cuanto ,refiere el informante, respecto a la forma de pago por el alquiler de Camioneta 4 x 4 Pick Up para el Frente de Trabajo N° 04, el costo por el servicio es de sólo S/ 6,000.00 a razón de S/ 400 por día, por los 15 días de la prestación del servicio, incluido IGV.
El monto por hora
valorizado y pagado
Como quiera que la valorización única presentada por el
proveedor INVERSIONES CAPR E.I.R.L. domiciliado en la Mza. 161 Lote 6 Urb. Casa
Huerta – Pomalca – Chiclayo, fue por el importe de S/ 11, 250 por los 15 días de la
prestación a razón de 750 soles día, el Coordinador Llerena Roncal, en un
primer momento se opone a la cancelación del monto valorizado por cada día (S/
750.00) y el importe total valorizado (S/ 11,250.00), en cuanto en su informe incluso agregó un cuadro comparativo, mediante
el cual consignaba que para el alquiler de camionetas para otros tres (3)
tramos que ya se habían mejorado se había pagado 400 soles por día por cada uno
de las tres camionetas alquiladas.
El cambio de opinión
Con fecha 12 de octubre 2023, mediante el INFORME N° 000126-2023-GR.LAMB/GRTC/DECA-AROB (4708892 – 11) dirigido al Coordinador del Área de Supervisión y Liquidación Jorge Luis Guerrero Chiroque, el Coordinador de Obras Jorge Manuel Llerena Roncal - quien por cierto se opuso al pago de la valorización por el importe de S/ 11,250-, cambia su posición recomendando que se prosiga con su trámite de pago de acuerdo a la O/S N° 000179 emitida por el importe de S/11,250.00, para lo cual, mediante el mismo informe, Llerena Roncal da la conformidad al servicio prestado por la empresa INVERSIONES CAPR EIRL .
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